|  |  | Číslo | Popis | Celkováhodnota | s DPH | Číslo objednávky |  | Dátum | Dodávateľ | Objednávateľ | Meno podpisujúceho | Funkcia podpisujúceho | 28.03.2022 | 
					
						|  | Faktúra | DF2024/11 | náplne | 147,24 | s DPH | O2024/9 |  | 11.01.2024 | FORZA TRADE s.r.o. | ZŠ Kvetoslavov | Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. | riaditeľ | 02.02.2024 | 
					
						|  | Faktúra | DF2024/17 | ubytovanie (Erasmus) | 1 005.00 | bez DPH | O2024/8 |  | 11.01.2024 | Executive Training Institute Malta | ZŠ Kvetoslavov | Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. | riaditeľ | 02.02.2024 | 
					
						|  | Faktúra | DF2024/16 | ubytovanie (Erasmus) | 1 005.00 | bez DPH | O2024/8 |  | 11.01.2024 | Executive Training Institute Malta | ZŠ Kvetoslavov | Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. | riaditeľ | 02.02.2024 | 
					
						|  | Faktúra | DF2024/18 | ubytovanie (Erasmus) | 1 005.00 | bez DPH | O2024/8 |  | 22.01.2024 | Executive Training Institute Malta | ZŠ Kvetoslavov | Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. | riaditeľ | 02.02.2024 | 
					
						|  | Faktúra | DF2024/15 | ubytovanie (Erasmus) | 1 005.00 | bez DPH | O2024/8 |  | 11.01.2024 | Executive Training Institute Malta | ZŠ Kvetoslavov | Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. | riaditeľ | 02.02.2024 | 
					
						|  | Faktúra | DF2024/21 | sprostredkovateľská činnosť na nákup leteniek, vrátane ceny leteniek | 2 800.00 | s DPH | O2024/6 |  | 24.01.2024 | KOLLJA s.r.o. | ZŠ Kvetoslavov | Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. | riaditeľ | 02.02.2024 | 
					
						|  | Faktúra | DF2024/19 | kancelárske stoličky | 540,00 | s DPH | O2024/5 |  | 17.01.2024 | B2B Partner s.r.o. | ZŠ Kvetoslavov | Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. | riaditeľ | 02.02.2024 | 
					
						|  | Faktúra | DF2024/10 | papierové utierky | 250,56 | s DPH | O2024/4 |  | 11.01.2024 | Trend Hygiena | ZŠ Kvetoslavov | Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. | riaditeľ | 02.02.2024 | 
					
						|  | Faktúra | DF2024/302 | Utierky,mydlo | 216,12 | s DPH | O2024/4 |  | 19.09.2024 | Trend Hygiena | ZŠ Kvetoslavov | Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. | riaditeľ | 02.10.2024 | 
					
						|  | Faktúra | DF2024/307 | ucebnice | 86,24 | bez DPH | O2024/30 |  | 25.09.2024 | AITEC, s.r.o. | ZŠ Kvetoslavov | Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. | riaditeľ | 02.10.2024 | 
					
						|  | Faktúra | DF2024/6 | toner | 53,01 | s DPH | O2024/3 |  | 08.01.2024 | Jaroslav Adamec- Phobosstudio | ZŠ Kvetoslavov | Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. | riaditeľ | 02.02.2024 | 
					
						|  | Faktúra | DF2024/304 | ucebné pomôcky | 28,39 | s DPH | O2024/29 |  | 18.09.2024 | Alza.sk .r.o. | ZŠ Kvetoslavov | Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. | riaditeľ | 02.10.2024 | 
					
						|  | Faktúra | DF2024/303 | škola v prírode | 410,00 | bez DPH | O2024/28 |  | 19.09.2024 | Bombovocestovná kancelária s.r.o. | ZŠ Kvetoslavov | Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. | riaditeľ | 02.10.2024 | 
					
						|  | Faktúra | DF2024/300 | hygienické potreby | 155,50 | s DPH | O2024/25 |  | 17.09.2024 | Trend Hygiena | ZŠ Kvetoslavov | Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. | riaditeľ | 02.10.2024 | 
					
						|  | Faktúra | DF2024/299 | toner | 127,00 | s DPH | O2024/24 |  | 19.09.2024 | Gigaprint.sk s.r.o. | ZŠ Kvetoslavov | Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. | riaditeľ | 02.10.2024 | 
					
						|  | Faktúra | DF2024/298 | klúce | 164,50 | s DPH | O2024/23 |  | 15.09.2024 | MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. | ZŠ Kvetoslavov | Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. | riaditeľ | 02.10.2024 | 
					
						|  | Faktúra | DF2024/297 | nákup ucebníc | 85,80 | s DPH | O2024/22 |  | 09.09.2024 | Orbis Pictus Instropolitana | ZŠ Kvetoslavov | Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. | riaditeľ | 02.10.2024 | 
					
						|  | Faktúra | DF2024/295 | ucebnice | 51,70 | s DPH | O2024/21 |  | 05.09.2024 | preskoly.sk s.r.o. | ZŠ Kvetoslavov | Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. | riaditeľ | 02.10.2024 | 
					
						|  | Faktúra | DF2024/294 | ucebnice | 271,50 | s DPH | O2024/20 |  | 10.09.2024 | preskoly.sk s.r.o. | ZŠ Kvetoslavov | Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. | riaditeľ | 02.10.2024 |