|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
|
Dátum |
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
28.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2024/11
|
náplne
|
147,24 |
s DPH |
O2024/9
|
|
11.01.2024 |
FORZA TRADE s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ |
02.02.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/15
|
ubytovanie (Erasmus)
|
1 005.00 |
bez DPH |
O2024/8
|
|
11.01.2024 |
Executive Training Institute Malta |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ |
02.02.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/16
|
ubytovanie (Erasmus)
|
1 005.00 |
bez DPH |
O2024/8
|
|
11.01.2024 |
Executive Training Institute Malta |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ |
02.02.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/17
|
ubytovanie (Erasmus)
|
1 005.00 |
bez DPH |
O2024/8
|
|
11.01.2024 |
Executive Training Institute Malta |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ |
02.02.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/18
|
ubytovanie (Erasmus)
|
1 005.00 |
bez DPH |
O2024/8
|
|
22.01.2024 |
Executive Training Institute Malta |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ |
02.02.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/21
|
sprostredkovateľská činnosť na nákup leteniek, vrátane ceny leteniek
|
2 800.00 |
s DPH |
O2024/6
|
|
24.01.2024 |
KOLLJA s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ |
02.02.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/19
|
kancelárske stoličky
|
540,00 |
s DPH |
O2024/5
|
|
17.01.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ |
02.02.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/10
|
papierové utierky
|
250,56 |
s DPH |
O2024/4
|
|
11.01.2024 |
Trend Hygiena |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ |
02.02.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/302
|
Utierky,mydlo
|
216,12 |
s DPH |
O2024/4
|
|
19.09.2024 |
Trend Hygiena |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ |
02.10.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/307
|
ucebnice
|
86,24 |
bez DPH |
O2024/30
|
|
25.09.2024 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ |
02.10.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/6
|
toner
|
53,01 |
s DPH |
O2024/3
|
|
08.01.2024 |
Jaroslav Adamec- Phobosstudio |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ |
02.02.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/304
|
ucebné pomôcky
|
28,39 |
s DPH |
O2024/29
|
|
18.09.2024 |
Alza.sk .r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ |
02.10.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/303
|
škola v prírode
|
410,00 |
bez DPH |
O2024/28
|
|
19.09.2024 |
Bombovocestovná kancelária s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ |
02.10.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/300
|
hygienické potreby
|
155,50 |
s DPH |
O2024/25
|
|
17.09.2024 |
Trend Hygiena |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ |
02.10.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/299
|
toner
|
127,00 |
s DPH |
O2024/24
|
|
19.09.2024 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ |
02.10.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/298
|
klúce
|
164,50 |
s DPH |
O2024/23
|
|
15.09.2024 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ |
02.10.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/297
|
nákup ucebníc
|
85,80 |
s DPH |
O2024/22
|
|
09.09.2024 |
Orbis Pictus Instropolitana |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ |
02.10.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/295
|
ucebnice
|
51,70 |
s DPH |
O2024/21
|
|
05.09.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ |
02.10.2024 |
|
Faktúra |
DF2024/294
|
ucebnice
|
271,50 |
s DPH |
O2024/20
|
|
10.09.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ |
02.10.2024 |