|
Faktúra |
DF2023/90
|
Nájomné za nebyt. priestory ZŠ 04/2023
|
751,25 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/89
|
záloha na plyn a stocné 04/2023,spotr.EE 03/2023
|
1 021,56 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/88
|
Nájomné za nebyt. priestory ZŠ 04/2023
|
5 690,13 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/87
|
záloha na plyn a stocné 04/2023,spotr.EE 03/2023
|
1 538,66 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/86
|
Nájomné za nebyt. priestory ZŠ 04/2023
|
4 428,65 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/85
|
vykonaná práca v objektoch ZŠ - BOZP a OPP 1. Q
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
11.04.2023 |
Horváth Attila - technik PO |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/84
|
Elektronické stravné lístky
|
5,10 |
bez DPH |
|
|
05.04.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/156
|
Nájomné za nebyt. priestory ZŠ 07/2023
|
5 690,13 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
10.08.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/158
|
Nájomné za nebyt. priestory ZŠ 07/2023
|
751,25 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
10.08.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/43
|
Školenie - Správa registratúry
|
65,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/259
|
prepravné služby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
SAD dunajská Streda a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.11.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/272
|
S/Office
|
864,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/271
|
účtovnícke práce
|
990,00 |
bez DPH |
|
|
13.12.2023 |
Monika Pirovits |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/270
|
služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
TECHMEN s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/269
|
portrét prezidentky SR
|
66,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2023 |
ZU spol s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/268
|
záloha na elektrickú energiu
|
905,70 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/267
|
energie
|
1 423,98 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/266
|
hygienické potreby
|
187,92 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Trend Hygiena |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.11.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/265
|
administrácia používatelov zálohy URBIS, licencia Office 365
|
268,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
LCB Group s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/264
|
Výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
bez DPH |
|
|
01.12.2023 |
Osobnýúdaj.sk |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.11.2023 |