|
Faktúra |
DF2024/1
|
stravné lístky
|
3 077,10 |
bez DPH |
|
|
04.01.2024 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ |
02.02.2024 |
|
Faktúra |
DF2023/287
|
účtovnícke práce 12/2023
|
990,00 |
bez DPH |
|
|
27.12.2023 |
Monika Pirovits |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/286
|
počítačová technika
|
3 266.80 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
LCB Group s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/285
|
poistenie
|
77,66 |
bez DPH |
|
|
19.12.2023 |
Generali Poistovna, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/284
|
technika pre špeciálne špecifiká
|
1 067,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
PcProfi s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/283
|
licencie
|
572,90 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Special Consulting Service s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/282
|
učebné pomôcky
|
567,69 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Alza.sk .r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/281
|
BOZP
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
13.12.2023 |
Horváth Attila - technik PO |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/280
|
Balícek zborovna
|
282,67 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.11.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/279
|
dobitie kariet novým zamestnancom
|
222,30 |
bez DPH |
|
|
20.12.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/278
|
preprava
|
370,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
SAD dunajská Streda a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.11.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/277
|
štátne symboly
|
134,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Obchod - SVK s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. et Mgr. Patrik Ambrus, PhD. |
riaditeľ |
29.12.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/244
|
systémová podpora URBIS
|
45,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
31.10.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/242
|
Predah DVD, pravda o drogách
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Peter Remper |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.11.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/159
|
Spotreba - EE - 07/2023
|
139,68 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
10.08.2023 |
|
Objednávka |
O29/2023
|
Toner xerox 6515
|
164,45 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Soft-Tech s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
25.08.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/206
|
ucebnice
|
62,40 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Orbis Pictus Instropolitana |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
29.09.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/205
|
casopis
|
79,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
29.09.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/204
|
mzdy personalistika
|
500,00 |
bez DPH |
|
|
07.09.2023 |
DEMP Lubomíra Šuvadová |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
29.09.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/203
|
preddavok za 9/2023
|
648,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
29.09.2023 |