|  | Faktúra | DF2023/259 | prepravné služby | 200,00 | s DPH |  |  | 12.10.2023 | SAD dunajská Streda a.s. | ZŠ Kvetoslavov | Mgr. Katarína Móriczová | riaditeľka | 30.11.2023 | 
					
						|  | Faktúra | DF2023/258 | Peciatky | 128,89 | s DPH |  |  | 04.12.2023 | Ing. Erika Brezovská | ZŠ Kvetoslavov | Mgr. Katarína Móriczová | riaditeľka | 30.11.2023 | 
					
						|  | Faktúra | DF2023/257 | tel.služby | 167,77 | s DPH |  |  | 30.11.2023 | Slovak Telekom, a.s. | ZŠ Kvetoslavov | Mgr. Katarína Móriczová | riaditeľka | 30.11.2023 | 
					
						|  | Faktúra | DF2023/256 | Odmena za poskytovanie služieb /08 | 23,56 | s DPH |  |  | 04.12.2023 | KOMENSKY, s.r.o. | ZŠ Kvetoslavov | Mgr. Katarína Móriczová | riaditeľka | 30.11.2023 | 
					
						|  | Faktúra | DF2023/255 | stravné | 2 837,25 | bez DPH |  |  | 04.12.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | ZŠ Kvetoslavov | Mgr. Katarína Móriczová | riaditeľka | 30.11.2023 | 
					
						|  | Faktúra | DF2023/254 | tel.služby | 162,78 | s DPH |  |  | 31.10.2023 | Slovak Telekom, a.s. | ZŠ Kvetoslavov | Mgr. Katarína Móriczová | riaditeľka | 31.10.2023 | 
					
						|  | Faktúra | DF2023/253 | služby | 180,00 | s DPH |  |  | 07.11.2023 | TECHMEN s.r.o. | ZŠ Kvetoslavov | Mgr. Katarína Móriczová | riaditeľka | 30.11.2023 | 
					
						|  | Faktúra | DF2023/252 | Škola v prírode | 990,00 | bez DPH |  |  | 08.11.2023 | CK Slniecko, spol. s r.o. | ZŠ Kvetoslavov | Mgr. Katarína Móriczová | riaditeľka | 30.11.2023 | 
					
						|  | Faktúra | DF2023/251 | montáž tabule | 620,00 | s DPH |  |  | 07.11.2023 | APM Technik s.r.o. | ZŠ Kvetoslavov | Mgr. Katarína Móriczová | riaditeľka | 30.11.2023 | 
					
						|  | Faktúra | DF2023/250 | Administrácia používatelov zálohy URBIS | 150,00 | s DPH |  |  | 30.10.2023 | LCB Group s.r.o. | ZŠ Kvetoslavov | Mgr. Katarína Móriczová | riaditeľka | 31.10.2023 | 
					
						|  | Faktúra | DF2023/249 | stravné | 2 772,90 | bez DPH |  |  | 11.10.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | ZŠ Kvetoslavov | Mgr. Katarína Móriczová | riaditeľka | 31.10.2023 | 
					
						|  | Faktúra | DF2023/248 | Odmena za poskytovanie služieb /9 | 23,56 | s DPH |  |  | 30.10.2023 | KOMENSKY, s.r.o. | ZŠ Kvetoslavov | Mgr. Katarína Móriczová | riaditeľka | 31.10.2023 | 
					
						|  | Faktúra | DF2023/247 | energie | 1 399,66 | s DPH |  |  | 19.11.2023 | MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. | ZŠ Kvetoslavov | Mgr. Katarína Móriczová | riaditeľka | 30.11.2023 | 
					
						|  | Faktúra | DF2023/245 | Preprava žiakov | 250,00 | s DPH |  |  | 06.11.2023 | XBS swimming academy | ZŠ Kvetoslavov | Mgr. Katarína Móriczová | riaditeľka | 30.11.2023 | 
					
						|  | Faktúra | DF2023/231 | preddavok za 10/2023 | 648,00 | s DPH |  |  | 01.10.2023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | ZŠ Kvetoslavov | Mgr. Katarína Móriczová | riaditeľka | 31.10.2023 | 
					
						|  | Faktúra | DF2023/244 | systémová podpora URBIS | 45,00 | s DPH |  |  | 12.10.2023 | MADE spol. s r.o. | ZŠ Kvetoslavov | Mgr. Katarína Móriczová | riaditeľka | 31.10.2023 | 
					
						|  | Faktúra | DF2023/243 | elektrická energia | 139,68 | s DPH |  |  | 01.11.2023 | ZSE Energia, a.s. | ZŠ Kvetoslavov | Mgr. Katarína Móriczová | riaditeľka | 30.11.2023 | 
					
						|  | Faktúra | DF2023/242 | Predah DVD, pravda o drogách | 30,00 | s DPH |  |  | 16.11.2023 | Peter Remper | ZŠ Kvetoslavov | Mgr. Katarína Móriczová | riaditeľka | 30.11.2023 | 
					
						|  | Faktúra | DF2023/241 | služby hosting | 181,50 | s DPH |  |  | 31.10.2023 | iPodnik cloud s.r.o. | ZŠ Kvetoslavov | Mgr. Katarína Móriczová | riaditeľka | 31.10.2023 | 
					
						|  | Faktúra | DF2023/240 | školenie | 100,00 | bez DPH |  |  | 22.11.2023 | Mgr. Eva Cerná | ZŠ Kvetoslavov | Mgr. Katarína Móriczová | riaditeľka | 30.11.2023 |