|
Faktúra |
DF2023/137
|
Nájomné za nebyt. priestory ZŠ 06/2023
|
751,25 |
s DPH |
|
|
10.06.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
29.06.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/136
|
záloha na plyn a stocné 06/2023,spotr.EE 05/2023
|
938,92 |
s DPH |
|
|
10.06.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
29.06.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/103
|
Elektronické stravné lístky
|
2 963,10 |
bez DPH |
|
|
27.04.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/101
|
Ucebné pomôcky
|
124,42 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
FORZA TRADE s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
30.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/158
|
Nájomné za nebyt. priestory ZŠ 07/2023
|
751,25 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
10.08.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/66
|
Nájomné za nebyt. priestory ZŠ 03/2023
|
5 690,13 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/79
|
Internet, tel. služby - ZŠ
|
178,79 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/78
|
aplikačný hosting,operačná pamäť
|
193,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
iPodnik cloud s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/77
|
Prenájom a pranie koberce 03/2023
|
82,79 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/76
|
Kurz pocítacových zrucností - 02-03/2023
|
1 356,48 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Logiking s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/75
|
Kurz pocítacových zrucností 02-03/2023
|
-1 085,18 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Logiking s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/74
|
Zlava na nájom/EE/ po nadobn.kompenzácie z MH SR
|
-103,85 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/73
|
Zlava na nájom/EE/ po nadobn.kompenzácie z MH SR
|
-237,04 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/72
|
Zlava na nájom/plyn/ po nadobn.kompenzácie z MH SR
|
-367,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/71
|
Zlava na nájom/plyn/ po nadobn.kompenzácie z MH SR
|
-520,85 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/70
|
Kopírovací papier
|
287,10 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
OfficeLand s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/69
|
URBIS aktualizácie + zálohovanie
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
LCB Group s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/68
|
Nájomné za nebyt. priestory ZŠ 03/2023
|
751,25 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/67
|
záloha na plyn a stocné 03/2023,spotr.EE 02/2023
|
996,67 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/65
|
záloha na plyn a stocné 03/2023,spotr.EE 02/2023
|
1 531,51 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |