|
Faktúra |
DF2023/81
|
Spotreba - EE - 04/2023
|
139,68 |
s DPH |
|
|
18.02.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/64
|
Nájomné za nebyt. priestory ZŠ 03/2023
|
4 428,65 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/63
|
záloha na plyn a stocné 02/2023,spotr.EE 01/2023
|
997,26 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/62
|
záloha na plyn a stocné 02/2023,spotr.EE 01/2023
|
1 578,48 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/61
|
záloha na plyn a stocné 01/2023
|
700,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/60
|
záloha na plyn a stocné 01/2023
|
900,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/59
|
Kurz pocítacových zrucností - 02-03/2023
|
1 085,18 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Logiking s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/57
|
Cistiace potreby
|
79,30 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/56
|
Cistiace potreby
|
384,17 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/55
|
tonery, odpad. nádoba
|
214,80 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
SMARTCORE s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/54
|
rocný poplatok - doména zskvetoslavov.sk
|
14,75 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
EXO TECHNOLOGIES, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/51
|
Kurz pocítacových zrucností - 2. semester
|
-3 768,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Logiking s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/50
|
Kancelárske potreby
|
30,82 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
FORZA TRADE s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/49
|
Mikulášske cižmicky
|
1 497,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Vladimír Repiský |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
31.03.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/80
|
Spotreba - plyn - ZŠ - 04/2023
|
648,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/82
|
poskytovanie služieb - Virtuálná knižnica 03/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/100
|
Utierky 2. vrstvové, vytahovacie utierky
|
984,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
AMK Green s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
29.06.2023 |
|
Objednávka |
O12/2023
|
Lampa do projekteru Epson EB520
|
270,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2023 |
AMP Technik |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
21.04.2023 |
|
Faktúra |
DF2023/99
|
Ucebné pomôcky
|
6,91 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
FORZA TRADE s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr.Katarína Móriczová |
riaditeľka |
29.06.2023 |
|
Zmluva |
4/2023
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do škôl č. 2239 uzatvorená podľa §51 Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Slovenský tenisový zväz |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
27.06.2023 |