|
|
Objednávka |
O08/2023
|
Utierky do zásobníka
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
AMK Gren s.r.o |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/41
|
Elektronické stravné lístky
|
3 590,40 |
bez DPH |
|
|
27.02.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40
|
Spotreba - EE - 02/2023
|
139,68 |
s DPH |
|
|
18.02.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/32
|
poskytovanie služieb - Virtuálná knižnica 01/2023
|
23,56 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/31
|
Spotreba - plyn - ZŠ - 02/2023
|
1 908,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/43
|
Školenie - Správa registratúry
|
65,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/49
|
Mikulášske cižmicky
|
1 497,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Mgr. Vladimír Repiský |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/29
|
Spotreba - EE - 01/2023
|
139,68 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/66
|
Nájomné za nebyt. priestory ZŠ 03/2023
|
5 690,13 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/76
|
Kurz pocítacových zrucností - 02-03/2023
|
1 356,48 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Logiking s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/75
|
Kurz pocítacových zrucností 02-03/2023
|
-1 085,18 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Logiking s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/74
|
Zlava na nájom/EE/ po nadobn.kompenzácie z MH SR
|
-103,85 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/73
|
Zlava na nájom/EE/ po nadobn.kompenzácie z MH SR
|
-237,04 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/72
|
Zlava na nájom/plyn/ po nadobn.kompenzácie z MH SR
|
-367,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/71
|
Zlava na nájom/plyn/ po nadobn.kompenzácie z MH SR
|
-520,85 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70
|
Kopírovací papier
|
287,10 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
OfficeLand s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/69
|
URBIS aktualizácie + zálohovanie
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
LCB Group s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
Mgr. Katarína Móriczová |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/68
|
Nájomné za nebyt. priestory ZŠ 03/2023
|
751,25 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/67
|
záloha na plyn a stocné 03/2023,spotr.EE 02/2023
|
996,67 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/65
|
záloha na plyn a stocné 03/2023,spotr.EE 02/2023
|
1 531,51 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
MKs-Ing.Kašša Milan, s.r.o. |
ZŠ Kvetoslavov |
ThLic. Marek Heczei, PhD. |
riaditeľ |
28.04.2023 |